Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: RETIMAQ RETIFICA DE MOTORES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1649 |
Data de lançamento: |
27/04/2018 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. OBRAS |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A COMPRA DE COROA E PINHÃO E ROLAMENTO DO DIFERENCIAL CAMINHÃO CARGO 1723. |
0,00 |
5.451,56 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/04/2018 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE COROA E PINHÃO E ROLAMENTO DO DIFERENCIAL CAMINHÃO CARGO 1723. |
5.451,56 |
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10/05/2018 |
1 |
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5.451,56 |
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11/05/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854370
PAGTO. REF. EMPENHO 1649/2018
RETIMAQ RETIFICA DE MOTORES LTDA - 3172 |
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5.451,56 |
TOTAL |
5.451,56 |
5.451,56 |
5.451,56 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.