Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: ALESSANDRA APARECIDA RODRIGUES 01792069073 ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1685 |
Data de lançamento: |
02/05/2018 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
Unidade: |
GASTOS NAO COMPUTADOS NOS 25% |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES OFICIAIS |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL GERADOR PARA ENTREVERO CULTURAL REALIZADO ENTRE OS DIAS 23 E 25 DE MARÇO DE 2018. |
0,00 |
5.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/05/2018 |
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL GERADOR PARA ENTREVERO CULTURAL REALIZADO ENTRE OS DIAS 23 E 25 DE MARÇO DE 2018. |
5.000,00 |
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09/05/2018 |
1 |
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5.000,00 |
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09/05/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854369
PAGTO. REF. EMPENHO 1685/2018
ALESSANDRA APARECIDA RODRIGUES 01792069073 ME - 8890 |
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5.000,00 |
TOTAL |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.