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Última atualização realizada em 10/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: JOAO CARLOS OCHOA DE MORAES

Dados do Empenho
Número do empenho: 1710 Data de lançamento: 03/05/2018
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ACOES DE SAUDE RECURSOS PAB/FIXO
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PAB FIXO e VARIÁVEL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATEIAL NA MANUTENÇÃO DE PORTAS E JANELAS NA UBS DO MUNICIPIO. 0,00 950,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/05/2018 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATEIAL NA MANUTENÇÃO DE PORTAS E JANELAS NA UBS DO MUNICIPIO. 950,00
03/05/2018 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATEIAL NA MANUTENÇÃO DE PORTAS E JANELAS NA UBS DO MUNICIPIO. 950,00
08/05/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1710/2018 JOAO CARLOS OCHOA DE MORAES - 5613 950,00
TOTAL 950,00 950,00 950,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.