Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1712 |
Data de lançamento: |
03/05/2018 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
AQUIS.MEDIC. E SERV. MEDICO HOSPIT ODONT |
Conta de Despesa: |
3390.39.31.00.00.00 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REFERENTE A COMPRA DE SORO FISIOLOGICO PARA UBS |
0,00 |
1.205,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/05/2018 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE SORO FISIOLOGICO PARA UBS |
1.205,00 |
|
|
05/06/2018 |
1 |
|
1.205,00 |
|
08/06/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006859
PAGTO. REF. EMPENHO 1712/2018
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - 8880 |
|
|
1.205,00 |
TOTAL |
1.205,00 |
1.205,00 |
1.205,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.