O Município de Sagrada Família - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 15/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: RH TURISMO E PRODUCOES CULTURAIS LTDA-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1722 Data de lançamento: 04/05/2018
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUT. E CONS DE UNIDAD SANITARIAS SAUDE
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 04 VIAGENS QUE FORAM FEITAS PARA LEVAR PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE A HOSPITAIS E CLINICAS DA REGIAO. 0,00 1.912,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/05/2018 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 04 VIAGENS QUE FORAM FEITAS PARA LEVAR PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE A HOSPITAIS E CLINICAS DA REGIAO. 1.912,80
04/05/2018 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 04 VIAGENS QUE FORAM FEITAS PARA LEVAR PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE A HOSPITAIS E CLINICAS DA REGIAO. 1.912,80
21/05/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006848 PAGTO. REF. EMPENHO 1722/2018 RH TURISMO E PRODUCOES CULTURAIS LTDA-ME - 8416 1.912,80
TOTAL 1.912,80 1.912,80 1.912,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.