Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: VOLNI FELIN ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1738 |
Data de lançamento: |
07/05/2018 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. OBRAS |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA POR SERVIÇO REVISÃO DIFERENCIAL E CAIXA CARREGADOR 20WE |
0,00 |
2.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/05/2018 |
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA POR SERVIÇO REVISÃO DIFERENCIAL E CAIXA CARREGADOR 20WE |
2.200,00 |
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07/05/2018 |
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA POR SERVIÇO REVISÃO DIFERENCIAL E CAIXA CARREGADOR 20WE |
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2.200,00 |
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10/05/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010437, 010438
PAGTO. REF. EMPENHO 1738/2018
VOLNI FELIN ME - 8712 |
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2.200,00 |
TOTAL |
2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.