Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: JOELSON GILMAR BRANCHER |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
178 |
Data de lançamento: |
16/01/2018 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA INVERNO GAUCHO/ATENÇÃO BASICA - PIES |
Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ESTADUAL PARA ATENÇÃO BASICA - |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A COMPRA DE RECEITUARIO MÉDICO, ENCAMINHAMENTOS E CONTROLE DE MEDICAMENTOS, AMBOS PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
0,00 |
1.150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/01/2018 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE RECEITUARIO MÉDICO, ENCAMINHAMENTOS E CONTROLE DE MEDICAMENTOS, AMBOS PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
1.150,00 |
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16/01/2018 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE RECEITUARIO MÉDICO, ENCAMINHAMENTOS E CONTROLE DE MEDICAMENTOS, AMBOS PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
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1.150,00 |
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25/01/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000786
PAGTO. REF. EMPENHO 178/2018
JOELSON GILMAR BRANCHER - 8549 |
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1.150,00 |
TOTAL |
1.150,00 |
1.150,00 |
1.150,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.