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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: GELCIMAR DE LOURDES SOARES DE MOURA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1797 Data de lançamento: 09/05/2018
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PROGRAMA CRAS/FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE COMPRA MATERIAL PARA O CRAS. 0,00 525,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/05/2018 VALOR REFERENTE COMPRA MATERIAL PARA O CRAS. 525,00
09/05/2018 VALOR REFERENTE COMPRA MATERIAL PARA O CRAS. 525,00
17/05/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 51702 PAGTO. REF. EMPENHO 1797/2018 GELCIMAR DE LOURDES SOARES DE MOURA - 8701 525,00
TOTAL 525,00 525,00 525,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.