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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1840 Data de lançamento: 10/05/2018
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ACADEMIA
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ATENÇÃO BASICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A COMPRA DE CLARIFICA, REDUTOR DE PI, PASTILHA CLORO, BALDE CLORO 10KG, PAGAMENTO RECURSO ATENÇÃO BASICA ACADEMIA 0,00 1.060,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/05/2018 VALOR REFERENTE A COMPRA DE CLARIFICA, REDUTOR DE PI, PASTILHA CLORO, BALDE CLORO 10KG, PAGAMENTO RECURSO ATENÇÃO BASICA ACADEMIA 1.060,75
10/05/2018 VALOR REFERENTE A COMPRA DE CLARIFICA, REDUTOR DE PI, PASTILHA CLORO, BALDE CLORO 10KG, PAGAMENTO RECURSO ATENÇÃO BASICA ACADEMIA 1.060,75
21/05/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1840/2018 GLEISON ARAUJO GARAFINI - 4915 1.060,75
TOTAL 1.060,75 1.060,75 1.060,75
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.