Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: ELIANE MARIA DE OLIVEIRA GARAFFINI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
190 |
Data de lançamento: |
16/01/2018 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. AGRICULTURA |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Promoção da Produção Agropecuaria |
Projeto / Atividade: |
MANUT. PATRULHA AGRICOLA |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A COMPRA DE REGULADOR DE VOLTAGEM, ROTOR DE VOLTAGEM, ESTETOR VOLTAGEM, ROLAMENTO E PLACA DIODO, TODAS PEÇAS PARA TROTOR WALTRA BM 110 |
0,00 |
883,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/01/2018 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE REGULADOR DE VOLTAGEM, ROTOR DE VOLTAGEM, ESTETOR VOLTAGEM, ROLAMENTO E PLACA DIODO, TODAS PEÇAS PARA TROTOR WALTRA BM 110 |
883,00 |
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02/02/2018 |
1 |
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883,00 |
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06/02/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 009916
PAGTO. REF. EMPENHO 190/2018
ELIANE MARIA DE OLIVEIRA GARAFFINI - 8497 |
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883,00 |
TOTAL |
883,00 |
883,00 |
883,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.