Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: COMERCIO E SERVIÇOS MARICATO LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1937 |
Data de lançamento: |
22/05/2018 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. SAUDE |
Unidade: |
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Vigilância Sanitária |
Projeto / Atividade: |
MANUT.PROG. VIGILANCIA SANITARIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Vigilancia em Saude Sanitaria e Epimedeologica |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A COMPRA ROLAMENTO RODA TRASEIRA DIREITA E BANDEIJA LADO ESQUERDO TRANSIT DA SECRETARIA DE SAUDE |
0,00 |
997,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/05/2018 |
VALOR REFERENTE A COMPRA ROLAMENTO RODA TRASEIRA DIREITA E BANDEIJA LADO ESQUERDO TRANSIT DA SECRETARIA DE SAUDE |
997,00 |
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22/05/2018 |
VALOR REFERENTE A COMPRA ROLAMENTO RODA TRASEIRA DIREITA E BANDEIJA LADO ESQUERDO TRANSIT DA SECRETARIA DE SAUDE |
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997,00 |
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25/05/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1937/2018
COMERCIO E SERVIÇOS MARICATO LTDA ME - 8175 |
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997,00 |
TOTAL |
997,00 |
997,00 |
997,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.