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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: JOELSON GILMAR BRANCHER

Dados do Empenho
Número do empenho: 2032 Data de lançamento: 23/05/2018
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PROGRAMA INVERNO GAUCHO/ATENÇÃO BASICA - PIES
Conta de Despesa: 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: INCENTIVO ESTADUAL PARA ATENÇÃO BASICA -

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CARTAZES, BANNER E FOLHAS COLORIDAS QUE FORAM UJTILIZADAS PARA CAMPANHAS SECRETARIA DE SAUDE 0,00 1.270,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/05/2018 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CARTAZES, BANNER E FOLHAS COLORIDAS QUE FORAM UJTILIZADAS PARA CAMPANHAS SECRETARIA DE SAUDE 1.270,00
23/05/2018 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CARTAZES, BANNER E FOLHAS COLORIDAS QUE FORAM UJTILIZADAS PARA CAMPANHAS SECRETARIA DE SAUDE 1.270,00
30/05/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000843 PAGTO. REF. EMPENHO 2032/2018 JOELSON GILMAR BRANCHER - 8549 1.270,00
TOTAL 1.270,00 1.270,00 1.270,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.