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Última atualização realizada em 12/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: CRELUZ COP.DE ENERG. DESV.RUR.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2070 Data de lançamento: 29/05/2018
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT DEP OPERC SEC SAUDE-FUNDO MUN SAUD
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA POSTO LINHA ARDENGHI 0,00 122,15

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/05/2018 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA POSTO LINHA ARDENGHI 122,15
29/05/2018 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA POSTO LINHA ARDENGHI 122,15
05/06/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006779 PAGTO. REF. EMPENHO 2070/2018 CRELUZ COP.DE ENERG. DESV.RUR. - 119 122,15
TOTAL 122,15 122,15 122,15
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.