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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: CRELUZ COP.DE ENERG. DESV.RUR.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2072 Data de lançamento: 29/05/2018
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. EDUCACAO
Unidade: MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT.E CONS. DE ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE-MDE
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Manut. e Desenv. Ensino -MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ESCOLA CARLOS GOMES 0,00 132,57

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/05/2018 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ESCOLA CARLOS GOMES 132,57
29/05/2018 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ESCOLA CARLOS GOMES 132,57
05/06/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002990 PAGTO. REF. EMPENHO 2072/2018 CRELUZ COP.DE ENERG. DESV.RUR. - 119 132,57
TOTAL 132,57 132,57 132,57
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.