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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: GILMAR MARTINELLI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2110 Data de lançamento: 05/06/2018
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. OBRAS
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: RECONSTRUCAO E MANUT.DE PONTES E BUEIROS
Conta de Despesa: 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE COMPRA MATERIAIS MANUTENÇÃO PONTES E BUEIROS 0,00 914,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/06/2018 VALOR REFERENTE COMPRA MATERIAIS MANUTENÇÃO PONTES E BUEIROS 914,00
05/06/2018 VALOR REFERENTE COMPRA MATERIAIS MANUTENÇÃO PONTES E BUEIROS 914,00
12/06/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010358 PAGTO. REF. EMPENHO 2110/2018 GILMAR MARTINELLI - 7384 914,00
TOTAL 914,00 914,00 914,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.