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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: RH TURISMO E PRODUCOES CULTURAIS LTDA-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2127 Data de lançamento: 05/06/2018
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. EDUCACAO
Unidade: MANUT. ENSINO RECURSOS DO ESTADO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. TRANSP.ESCOLAR RECURSO ESTADUAL
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Transporte Escolar

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TRANSPORTE TERCEIRIZADO PARA ALUNOS ENSINO MEDIO E FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018 CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. 0,00 9.420,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/06/2018 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TRANSPORTE TERCEIRIZADO PARA ALUNOS ENSINO MEDIO E FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018 CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. 9.420,20
05/06/2018 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TRANSPORTE TERCEIRIZADO PARA ALUNOS ENSINO MEDIO E FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018 CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. 9.420,20
07/06/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000287, 000286, 000285 PAGTO. REF. EMPENHO 2127/2018 RH TURISMO E PRODUCOES CULTURAIS LTDA-ME - 8416 9.420,20
TOTAL 9.420,20 9.420,20 9.420,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.