Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: ANA PAULA GARAFINI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
214 |
Data de lançamento: |
22/01/2018 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. FAZENDA |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DE DESP. OPERC. DA SEC. FAZENDA |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFENTE A COMPRA DE PASTAS PLASTICAS TRANSPARENTES, GRAMPEADOR, COLA LAVAVEL, FOLHA A4, AMBOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA PREFEITURA MUNIIPAL. |
0,00 |
517,59 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/01/2018 |
VALOR REFENTE A COMPRA DE PASTAS PLASTICAS TRANSPARENTES, GRAMPEADOR, COLA LAVAVEL, FOLHA A4, AMBOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA PREFEITURA MUNIIPAL. |
517,59 |
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22/01/2018 |
VALOR REFENTE A COMPRA DE PASTAS PLASTICAS TRANSPARENTES, GRAMPEADOR, COLA LAVAVEL, FOLHA A4, AMBOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA PREFEITURA MUNIIPAL. |
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517,59 |
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26/01/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 009879
PAGTO. REF. EMPENHO 214/2018
ANA PAULA GARAFINI - 8056 |
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517,59 |
TOTAL |
517,59 |
517,59 |
517,59 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.