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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ANA PAULA GARAFINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 214 Data de lançamento: 22/01/2018
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. FAZENDA
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DE DESP. OPERC. DA SEC. FAZENDA
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFENTE A COMPRA DE PASTAS PLASTICAS TRANSPARENTES, GRAMPEADOR, COLA LAVAVEL, FOLHA A4, AMBOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA PREFEITURA MUNIIPAL. 0,00 517,59

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/01/2018 VALOR REFENTE A COMPRA DE PASTAS PLASTICAS TRANSPARENTES, GRAMPEADOR, COLA LAVAVEL, FOLHA A4, AMBOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA PREFEITURA MUNIIPAL. 517,59
22/01/2018 VALOR REFENTE A COMPRA DE PASTAS PLASTICAS TRANSPARENTES, GRAMPEADOR, COLA LAVAVEL, FOLHA A4, AMBOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA PREFEITURA MUNIIPAL. 517,59
26/01/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 009879 PAGTO. REF. EMPENHO 214/2018 ANA PAULA GARAFINI - 8056 517,59
TOTAL 517,59 517,59 517,59
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.