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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: MECANICA E TRANSP SF LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2143 Data de lançamento: 05/06/2018
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. EDUCACAO
Unidade: MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. TRANSP. ESCOLAR C/RECURSOS MDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Manut. e Desenv. Ensino -MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
COMPRA PEÇAS ONIBUS MOLA MESTRA E PINO DE CENTRO 0,00 896,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/06/2018 COMPRA PEÇAS ONIBUS MOLA MESTRA E PINO DE CENTRO 896,00
04/07/2018 1 896,00
05/07/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002957, 002956 PAGTO. REF. EMPENHO 2143/2018 MECANICA E TRANSP SF LTDA - 8207 896,00
TOTAL 896,00 896,00 896,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.