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Última atualização realizada em 18/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ANA PAULA GARAFINI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2217 Data de lançamento: 08/06/2018
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: AQUIS.MEDIC.MATERIAIS E SERV. COM RECURSOS APOIO A MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - INCREMENTO
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: APOIO A MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE INCREMENTO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. 0,00 966,58

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/06/2018 VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. 966,58
08/06/2018 VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. 966,58
20/06/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2217/2018 ANA PAULA GARAFINI ME - 8056 966,58
TOTAL 966,58 966,58 966,58
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.