Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: GELCIMAR DE LOURDES SOARES DE MOURA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2241 |
Data de lançamento: |
08/06/2018 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. SAUDE |
Unidade: |
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
AQUIS.MEDIC.MATERIAIS E SERV. COM RECURSOS APOIO A MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - INCREMENTO |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
APOIO A MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE INCREMENTO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE COMPRA MATERIAL EXPEDIENTE PARA UBS DO MUNICIPIO |
0,00 |
1.008,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/06/2018 |
VALOR REFERENTE COMPRA MATERIAL EXPEDIENTE PARA UBS DO MUNICIPIO |
1.008,00 |
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08/06/2018 |
VALOR REFERENTE COMPRA MATERIAL EXPEDIENTE PARA UBS DO MUNICIPIO |
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1.008,00 |
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20/06/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2241/2018
GELCIMAR DE LOURDES SOARES DE MOURA - 8701 |
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1.008,00 |
TOTAL |
1.008,00 |
1.008,00 |
1.008,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.