Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: ADRIANA DA CONCEICAO PIETROBELLI |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2276 |
Data de lançamento: |
11/06/2018 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
MANUT. E CONS DE UNIDAD SANITARIAS SAUDE |
Conta de Despesa: |
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXILIO CONFORME PARECER EM ANEXO |
0,00 |
218,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/06/2018 |
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXILIO CONFORME PARECER EM ANEXO |
218,50 |
|
|
11/06/2018 |
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXILIO CONFORME PARECER EM ANEXO |
|
218,50 |
|
13/07/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006884
PAGTO. REF. EMPENHO 2276/2018
ADRIANA DA CONCEICAO PIETROBELLI - 1903 |
|
|
218,50 |
TOTAL |
218,50 |
218,50 |
218,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.