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Última atualização realizada em 20/07/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: GELCIMAR DE LOURDES SOARES DE MOURA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2279 Data de lançamento: 11/06/2018
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: IMPLANTAÇÃO MANUT. E ASSISTENCIA AO NAAB E PSICOSSOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: INCENTIVO ESTADUAL PARA ATENÇÃO BASICA -

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL EXPEDIENTE UTILIZADOS POR GRUPOS DE OFICINAS TERAPEUTICAS 0,00 634,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/06/2018 VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL EXPEDIENTE UTILIZADOS POR GRUPOS DE OFICINAS TERAPEUTICAS 634,00
11/06/2018 VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL EXPEDIENTE UTILIZADOS POR GRUPOS DE OFICINAS TERAPEUTICAS 634,00
19/06/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000850 PAGTO. REF. EMPENHO 2279/2018 GELCIMAR DE LOURDES SOARES DE MOURA - 8701 634,00
TOTAL 634,00 634,00 634,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.