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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2298 Data de lançamento: 18/06/2018
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. EDUCACAO
Unidade: MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. TRANSP. ESCOLAR C/RECURSOS MDE
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Manut. e Desenv. Ensino -MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATUVA VEICULO MICRO IVECO ITO2242 0,00 3.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/06/2018 VALOR REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATUVA VEICULO MICRO IVECO ITO2242 3.000,00
18/06/2018 VALOR REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATUVA VEICULO MICRO IVECO ITO2242 3.000,00
21/06/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002942 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2298/2018 - REF. JUNHO/2018 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 644,95
20/07/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003010 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2298/2018 - REF. JULHO/2018 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 833,53
23/08/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003076 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2298/2018 - REF. AGOSTO/2018 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 983,05
19/10/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003109 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2298/2018 - REF. SETEMBRO/2018 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 538,47
TOTAL 3.000,00 3.000,00 3.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.