Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2353 |
Data de lançamento: |
19/06/2018 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. OBRAS |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Saneamento |
Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
Projeto / Atividade: |
MANUT.AMPLI.CONSERV.PCO ARTES.REDES AGUA |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS REDE DE AGUA DO MUNICIPIO |
0,00 |
800,34 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/06/2018 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS REDE DE AGUA DO MUNICIPIO |
800,34 |
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19/06/2018 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS REDE DE AGUA DO MUNICIPIO |
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800,34 |
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28/12/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 0111001
PAGTO. REF. EMPENHO 2353/2018
GLEISON ARAUJO GARAFINI - 4915 |
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800,34 |
TOTAL |
800,34 |
800,34 |
800,34 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.