Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: ALESSANDRO TOMAZONI DA SILVA 02808044070 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2357 |
Data de lançamento: |
20/06/2018 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURS UNIAO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. TRANSP. ESCOLA REC.PNAT |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Transporte Escolar |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E SERVIÇOS DE CONCERTOS DE PNEU EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
0,00 |
1.720,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/06/2018 |
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E SERVIÇOS DE CONCERTOS DE PNEU EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1.720,00 |
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20/06/2018 |
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E SERVIÇOS DE CONCERTOS DE PNEU EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
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1.720,00 |
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02/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2357/2018 - REF. JULHO/2018
ALESSANDRO TOMAZONI DA SILVA 02808044070 - 8661
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950,00 |
05/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2357/2018 - REF. JULHO/2018
ALESSANDRO TOMAZONI DA SILVA 02808044070 - 8661
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770,00 |
TOTAL |
1.720,00 |
1.720,00 |
1.720,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.