Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: FORMATTO-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2363 |
Data de lançamento: |
22/06/2018 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
AQUIS. MATERIAL DIDATICO E UNIFORMES |
Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Manut. e Desenv. Ensino -MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A COMPRA DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS PARA SEREM UTILIZADOS NA CRECHE MUNICIPAL |
0,00 |
530,45 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/06/2018 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS PARA SEREM UTILIZADOS NA CRECHE MUNICIPAL |
530,45 |
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22/06/2018 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS PARA SEREM UTILIZADOS NA CRECHE MUNICIPAL |
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530,45 |
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17/07/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003008
PAGTO. REF. EMPENHO 2363/2018
FORMATTO-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - 1158 |
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530,45 |
TOTAL |
530,45 |
530,45 |
530,45 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.