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Última atualização realizada em 18/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 24 Data de lançamento: 02/01/2018
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. OBRAS
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Saneamento
Subfunção: Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade: MANUT.AMPLI.CONSERV.PCO ARTES.REDES AGUA
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA PARA POÇO ARTESIANO DA SEDE DO MUNICIPIO COOPERATIVA 0,00 4.664,81

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2018 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA PARA POÇO ARTESIANO DA SEDE DO MUNICIPIO COOPERATIVA 4.664,81
02/01/2018 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA PARA POÇO ARTESIANO DA SEDE DO MUNICIPIO COOPERATIVA 4.664,81
25/01/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 009872 PAGTO. REF. EMPENHO 24/2018 RIO GRANDE ENERGIA S/A - 933 4.664,81
TOTAL 4.664,81 4.664,81 4.664,81
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.