Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: AGNALDO JOSE BORTOLUZZI ZANON |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2458 |
Data de lançamento: |
27/06/2018 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. SAUDE |
Unidade: |
TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Suporte Profilático e Terapêutico |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DA FARMACIA BASICA REC.ESTADUAIS |
Conta de Despesa: |
3390.32.96.00.00.00 - MATERIAL DE DISTRIB.GRATUITA-PAGTO ANTEC |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Farmacia Basica |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERI- AL CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. |
0,00 |
758,26 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/06/2018 |
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERI- AL CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. |
758,26 |
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27/06/2018 |
liquidado nesta data |
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758,26 |
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03/07/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000857
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2458/2018 - REF. JUNHO/2018
AGNALDO JOSE BORTOLUZZI ZANON - 3164
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526,28 |
10/07/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000822
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2458/2018 - REF. JULHO/2018
AGNALDO JOSE BORTOLUZZI ZANON - 3164
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231,98 |
TOTAL |
758,26 |
758,26 |
758,26 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.