Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: GELCIMAR DE LOURDES SOARES DE MOURA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2493 |
Data de lançamento: |
02/07/2018 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. SAUDE |
Unidade: |
TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
IMPLANTAÇÃO MANUT. E ASSISTENCIA AO NAAB E PSICOSSOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ESTADUAL PARA ATENÇÃO BASICA - |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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valor referente a compra de material utilizado na sala da oficina terapeutica do municipio |
0,00 |
295,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/07/2018 |
valor referente a compra de material utilizado na sala da oficina terapeutica do municipio |
295,00 |
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02/07/2018 |
valor referente a compra de material utilizado na sala da oficina terapeutica do municipio |
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295,00 |
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05/07/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000860
PAGTO. REF. EMPENHO 2493/2018
GELCIMAR DE LOURDES SOARES DE MOURA - 8701 |
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295,00 |
TOTAL |
295,00 |
295,00 |
295,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.