| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S/A |
| Número do empenho: | 25 | Data de lançamento: | 02/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. E CONSER. DO PARQUE MUNIC.DE MAQ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA PARA PARQUE MUNICIPAL DE MAQUINAS. | 0,00 | 788,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2018 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA PARA PARQUE MUNICIPAL DE MAQUINAS. | 788,78 | ||
| 02/01/2018 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA PARA PARQUE MUNICIPAL DE MAQUINAS | 788,78 | ||
| 19/01/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 009860 PAGTO. REF. EMPENHO 25/2018 RIO GRANDE ENERGIA S/A - 933 | 788,78 | ||
| TOTAL | 788,78 | 788,78 | 788,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||