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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: GILMAR MARTINELLI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2529 Data de lançamento: 03/07/2018
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: AQUIS.MEDIC.MATERIAIS E SERV. COM RECURSOS APOIO A MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - INCREMENTO
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: APOIO A MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE INCREMENTO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO REFORMA SALA ODONTOLOGICA 0,00 772,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/07/2018 VALOR REFERENTE COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO REFORMA SALA ODONTOLOGICA 772,00
03/07/2018 VALOR REFERENTE COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO REFORMA SALA ODONTOLOGICA 772,00
17/07/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 00126943 PAGTO. REF. EMPENHO 2529/2018 GILMAR MARTINELLI - 7384 772,00
TOTAL 772,00 772,00 772,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.