Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: AGNALDO JOSE BORTOLUZZI ZANON |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2533 |
Data de lançamento: |
03/07/2018 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. SAUDE |
Unidade: |
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
AQUIS.MEDIC.MATERIAIS E SERV. COM RECURSOS APOIO A MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - INCREMENTO |
Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
APOIO A MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE INCREMENTO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA UBS DO MUNICIPIO |
0,00 |
1.297,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/07/2018 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA UBS DO MUNICIPIO |
1.297,80 |
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03/07/2018 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA UBS DO MUNICIPIO |
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1.297,80 |
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17/07/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2533/2018
AGNALDO JOSE BORTOLUZZI ZANON - 3164 |
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1.297,80 |
TOTAL |
1.297,80 |
1.297,80 |
1.297,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.