Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: JOSE DIAS CARRAO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2597 |
Data de lançamento: |
06/07/2018 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. OBRAS |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REFERENTE COMPRA HASTE CROMADA, DISCO DESBASTE, AMBOS PARA RETRO JCB |
0,00 |
1.124,15 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/07/2018 |
REFERENTE COMPRA HASTE CROMADA, DISCO DESBASTE, AMBOS PARA RETRO JCB |
1.124,15 |
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06/07/2018 |
REFERENTE COMPRA HASTE CROMADA, DISCO DESBASTE, AMBOS PARA RETRO JCB |
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1.124,15 |
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10/08/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010622
PAGTO. REF. EMPENHO 2597/2018
JOSE DIAS CARRAO - 1123 |
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1.124,15 |
TOTAL |
1.124,15 |
1.124,15 |
1.124,15 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.