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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: VANNI E VANNI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2611 Data de lançamento: 06/07/2018
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: AQUIS.MEDIC.MATERIAIS E SERV. COM RECURSOS APOIO A MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - INCREMENTO
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: APOIO A MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE INCREMENTO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES CONFORME DESCRIÇÃO EM ANEXO. 0,00 1.562,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/07/2018 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES CONFORME DESCRIÇÃO EM ANEXO. 1.562,50
06/07/2018 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES CONFORME DESCRIÇÃO EM ANEXO. 1.562,50
17/07/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2611/2018 VANNI E VANNI LTDA - 8933 1.562,50
TOTAL 1.562,50 1.562,50 1.562,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.