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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: JOSE DIAS CARRAO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2673 Data de lançamento: 11/07/2018
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. OBRAS
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS CAMINHAO IQL2313 0,00 489,54

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/07/2018 REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS CAMINHAO IQL2313 489,54
11/07/2018 REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS CAMINHAO IQL2313 489,54
10/08/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010419 PAGTO. REF. EMPENHO 2673/2018 JOSE DIAS CARRAO - 1123 489,54
TOTAL 489,54 489,54 489,54
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.