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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: MM TURISMO & VIAGENS S A

Dados do Empenho
Número do empenho: 2764 Data de lançamento: 13/07/2018
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DO VEICULO DO GABINETE
Conta de Despesa: 3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A INCLUSAO DE 02 BAGAGEES AEREA DE 23 KG CADA NA PASSAGEM DO PREFEITO MARCOS DE SAO PAULO A PORTO ALEGRE NO DIA 24/04 0,00 160,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/07/2018 VALOR REFERENTE A INCLUSAO DE 02 BAGAGEES AEREA DE 23 KG CADA NA PASSAGEM DO PREFEITO MARCOS DE SAO PAULO A PORTO ALEGRE NO DIA 24/04 160,00
13/07/2018 VALOR REFERENTE A INCLUSAO DE 02 BAGAGEES AEREA DE 23 KG CADA NA PASSAGEM DO PREFEITO MARCOS DE SAO PAULO A PORTO ALEGRE NO DIA 24/04 160,00
23/07/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2764/2018 MM TURISMO & VIAGENS S A - 8936 160,00
TOTAL 160,00 160,00 160,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.