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Última atualização realizada em 18/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: LINCK S/A EQUIPAMENTO RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2779 Data de lançamento: 20/07/2018
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. OBRAS
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO FLUIDO REFRIGERANTE 0,00 762,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/07/2018 VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO FLUIDO REFRIGERANTE 762,00
20/07/2018 VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO FLUIDO REFRIGERANTE 762,00
27/07/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854399 PAGTO. REF. EMPENHO 2779/2018 LINCK S/A EQUIPAMENTO RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS - 3549 762,00
TOTAL 762,00 762,00 762,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.