Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: CAMILA PIETROBELLI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2780 |
Data de lançamento: |
20/07/2018 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DO VEICULO DO GABINETE |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A COMPRA MATERIAL LIMPEZA GABINETE PREFEITO |
0,00 |
444,62 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/07/2018 |
VALOR REFERENTE A COMPRA MATERIAL LIMPEZA GABINETE PREFEITO |
444,62 |
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20/07/2018 |
VALOR REFERENTE A COMPRA MATERIAL LIMPEZA GABINETE PREFEITO |
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444,62 |
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28/09/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010790
PAGTO. REF. EMPENHO 2780/2018
CAMILA PIETROBELLI ME - 8640 |
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444,62 |
TOTAL |
444,62 |
444,62 |
444,62 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.