| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ELOIR MULLER |
| Número do empenho: | 280 | Data de lançamento: | 26/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. E CONS DE UNIDAD SANITARIAS SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CENTRO CULTURAL DO MUNICIPIO. | 0,00 | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2018 | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CENTRO CULTURAL DO MUNICIPIO. | 350,00 | ||
| 19/03/2018 | 1 | 350,00 | ||
| 22/03/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006531 PAGTO. REF. EMPENHO 280/2018 ELOIR MULLER - 8498 | 350,00 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||