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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: CRELUZ COP.DE ENERG. DESV.RUR.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2803 Data de lançamento: 23/07/2018
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. EDUCACAO
Unidade: MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SMEC
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Manut. e Desenv. Ensino -MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ESCOLA CARLOS GOMES 0,00 251,78

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/07/2018 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ESCOLA CARLOS GOMES 251,78
23/07/2018 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ESCOLA CARLOS GOMES 251,78
02/08/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 0003020 PAGTO. REF. EMPENHO 2803/2018 CRELUZ COP.DE ENERG. DESV.RUR. - 119 251,78
TOTAL 251,78 251,78 251,78
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.