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Última atualização realizada em 21/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2804 Data de lançamento: 23/07/2018
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT DEP OPERC SEC SAUDE-FUNDO MUN SAUD
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO EM ATENDIMENTOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO 0,00 1.921,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/07/2018 VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO EM ATENDIMENTOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO 1.921,60
23/07/2018 VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO EM ATENDIMENTOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO 1.921,60
15/08/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006877 PAGTO. REF. EMPENHO 2804/2018 IRMAOS TORTELLI LTDA - 1540 1.921,60
TOTAL 1.921,60 1.921,60 1.921,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.