Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: ADRIANA FERREIRA DA CONCEIÇÃO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2886 |
Data de lançamento: |
24/07/2018 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESPESAS PESSOAL UNIDADES SAUDE/CONTRAPARTIDA PIM E PSF |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA ENFERMEIRA ACOMPANHAR TRANSPORTE DE PACIENTES A CANOS NO DIA 28/07/2018 |
0,00 |
178,45 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/07/2018 |
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA ENFERMEIRA ACOMPANHAR TRANSPORTE DE PACIENTES A CANOS NO DIA 28/07/2018 |
178,45 |
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24/07/2018 |
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA ENFERMEIRA ACOMPANHAR TRANSPORTE DE PACIENTES A CANOS NO DIA 28/07/2018 |
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178,45 |
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27/07/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006909
PAGTO. REF. EMPENHO 2886/2018
ADRIANA FERREIRA DA CONCEIÇÃO - 3531 |
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178,45 |
TOTAL |
178,45 |
178,45 |
178,45 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.