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Última atualização realizada em 10/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ADRIANA FERREIRA DA CONCEIÇÃO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2886 Data de lançamento: 24/07/2018
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DESPESAS PESSOAL UNIDADES SAUDE/CONTRAPARTIDA PIM E PSF
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA ENFERMEIRA ACOMPANHAR TRANSPORTE DE PACIENTES A CANOS NO DIA 28/07/2018 0,00 178,45

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/07/2018 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA ENFERMEIRA ACOMPANHAR TRANSPORTE DE PACIENTES A CANOS NO DIA 28/07/2018 178,45
24/07/2018 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA ENFERMEIRA ACOMPANHAR TRANSPORTE DE PACIENTES A CANOS NO DIA 28/07/2018 178,45
27/07/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006909 PAGTO. REF. EMPENHO 2886/2018 ADRIANA FERREIRA DA CONCEIÇÃO - 3531 178,45
TOTAL 178,45 178,45 178,45
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.