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Última atualização realizada em 17/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: SERGIO JOAO PIETROBELLI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2922 Data de lançamento: 25/07/2018
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. ADMINISTRACAO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DE DESP. DE PESSOAL SEC. ADM.
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA ATENDER COMPROMISSOS EM PORTO ALEGRE NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2018 0,00 422,35

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/07/2018 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA ATENDER COMPROMISSOS EM PORTO ALEGRE NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2018 422,35
25/07/2018 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA ATENDER COMPROMISSOS EM PORTO ALEGRE NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2018 422,35
31/07/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010495 PAGTO. REF. EMPENHO 2922/2018 SERGIO JOAO PIETROBELLI - 1560 422,35
TOTAL 422,35 422,35 422,35
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.