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Última atualização realizada em 18/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: MECANICA E TRANSPORTE SF LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2961 Data de lançamento: 30/07/2018
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. OBRAS
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A COMPRA RADIADOR CAMINHÃO CARGO 1723 0,00 1.980,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/07/2018 VALOR REFERENTE A COMPRA RADIADOR CAMINHÃO CARGO 1723 1.980,00
30/07/2018 VALOR REFERENTE A COMPRA RADIADOR CAMINHÃO CARGO 1723 1.980,00
16/08/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010631 PAGTO. REF. EMPENHO 2961/2018 MECANICA E TRANSPORTE SF LTDA - 8207 1.980,00
TOTAL 1.980,00 1.980,00 1.980,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.