Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: AGENOR GAMBA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3007 |
Data de lançamento: |
03/08/2018 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SMEC |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Manut. e Desenv. Ensino -MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
valor referente a pagamento de despesas com aquisição de mais para programaçãop do dia dos pais |
0,00 |
830,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/08/2018 |
valor referente a pagamento de despesas com aquisição de mais para programaçãop do dia dos pais |
830,00 |
|
|
03/08/2018 |
valor referente a pagamento de despesas com aquisição de mais para programaçãop do dia dos pais |
|
830,00 |
|
10/08/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003039
PAGTO. REF. EMPENHO 3007/2018
AGENOR GAMBA - 2820 |
|
|
830,00 |
TOTAL |
830,00 |
830,00 |
830,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.