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Última atualização realizada em 10/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: CRELUZ COP.DE ENERG. DESV.RUR.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3024 Data de lançamento: 03/08/2018
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT DEP OPERC SEC SAUDE-FUNDO MUN SAUD
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA ENERGIA ELETRICA POSTO LINHA ARDENGHI 0,00 56,38

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/08/2018 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA ENERGIA ELETRICA POSTO LINHA ARDENGHI 56,38
03/08/2018 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA ENERGIA ELETRICA POSTO LINHA ARDENGHI 56,38
09/08/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006965 PAGTO. REF. EMPENHO 3024/2018 CRELUZ COP.DE ENERG. DESV.RUR. - 119 56,38
TOTAL 56,38 56,38 56,38
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.