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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUD

Dados do Empenho
Número do empenho: 3123 Data de lançamento: 10/08/2018
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MEDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL BRASIL SORIDENTE
Conta de Despesa: 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MEDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS UTILIZADOS NA SALA ODONTOLOGICA DO MUNICIPIO, RECURSO PROTESES 0,00 2.026,37

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/08/2018 VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS UTILIZADOS NA SALA ODONTOLOGICA DO MUNICIPIO, RECURSO PROTESES 2.026,37
10/08/2018 VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS UTILIZADOS NA SALA ODONTOLOGICA DO MUNICIPIO, RECURSO PROTESES 2.026,37
14/08/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3123/2018 QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S A - 8924 2.026,37
TOTAL 2.026,37 2.026,37 2.026,37
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.