Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: JOAO CARLOS OCHOA DE MORAES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3139 |
Data de lançamento: |
14/08/2018 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT.E CONS. DE ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE-MDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Manut. e Desenv. Ensino -MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NA RECOLOCAÇÃO DE VIDROS NA CRECRE RECANTO FELIZ |
0,00 |
830,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/08/2018 |
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NA RECOLOCAÇÃO DE VIDROS NA CRECRE RECANTO FELIZ |
830,00 |
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14/12/2018 |
01 |
|
432,00 |
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26/12/2018 |
01 |
|
398,00 |
|
28/12/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003124
PAGTO. REF. EMPENHO 3139/2018
JOAO CARLOS OCHOA DE MORAES - 5613 |
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830,00 |
TOTAL |
830,00 |
830,00 |
830,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.