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Última atualização realizada em 18/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3149 Data de lançamento: 14/08/2018
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. OBRAS
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE COMPRA DE 02 PNEUS CAMINHAO SECRETARIA DE OBRAS 0,00 3.400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/08/2018 VALOR REFERENTE COMPRA DE 02 PNEUS CAMINHAO SECRETARIA DE OBRAS 3.400,00
11/09/2018 01 1.700,00
14/09/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010744 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3149/2018 - REF. SETEMBRO/2018 BELLENZIER PNEUS LTDA - 924 PARTE NF 73228 1.700,00
08/10/2018 01 1.700,00
15/10/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010745 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3149/2018 - REF. SETEMBRO/2018 BELLENZIER PNEUS LTDA - 924 SALDO NF 73228 1.700,00
TOTAL 3.400,00 3.400,00 3.400,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.