| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ELOIR MULLER - ME |
| Número do empenho: | 3173 | Data de lançamento: | 14/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. EDUCACAO | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURS UNIAO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. PROG. ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Convenio- Merenda Escolar | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 8 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Objeto do presente contrato é a Contratação de empresa para o fornecimento de gêneros alimentícios para a merenda escolar da rede municipal de ensino no segundo semestre do ano letivo de 2018. | 0,00 | 6.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2018 | Objeto do presente contrato é a Contratação de empresa para o fornecimento de gêneros alimentícios para a merenda escolar da rede municipal de ensino no segundo semestre do ano letivo de 2018. | 6.000,00 | ||
| 28/08/2018 | 01 | 4.304,19 | ||
| 29/08/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3173/2018 - REF. AGOSTO/2018 ELOIR MULLER - ME - 8498 | 1.037,40 | ||
| 29/08/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3173/2018 - REF. AGOSTO/2018 ELOIR MULLER - ME - 8498 | 3.266,79 | ||
| 11/09/2018 | 01 | 357,00 | ||
| 11/09/2018 | 01 | 357,00 | ||
| 11/09/2018 | 01 | -357,00 | ||
| 13/09/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3173/2018 - REF. SETEMBRO/2018 ELOIR MULLER - ME - 8498 | 357,00 | ||
| 02/10/2018 | 01 | 1.338,81 | ||
| 03/10/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3173/2018 - REF. OUTUBRO/2018 ELOIR MULLER - ME - 8498 | 1.338,81 | ||
| TOTAL | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||